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我公司2010年3月取得一份增值税专用发票,3月已认证,但后来发现销售方将单价、金额、税额等都开错了,咨询税局后,税局让将3月的账做好,再报税,清卡后可以申请开红字增值税专用发票申请单。我想咨询一下,3月申报增值税时需不需要对这笔进项税额作什么处理,比如作转出处理。对方按正常开出红票给我方后,这张红票需不需认证,我方下月应怎样填“企业电 子申报表”

其他 2011-11-12 17:23 人浏览
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