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我单位于2009年07月认证一张增值税专用发票,但是由于会计粗心,未将此进项税额做账,且在填写增值税纳税申报表时,未将此进项税额列入,后期如何处理?(我单位是正式一般纳税人,非辅导期)

其他 2011-11-11 10:23 人浏览
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