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你好!4月份我有几张增值税发票开错.(已申报).没有先开红字发票.5月份就.给客户重新补开了发票。(已申报)。红字发票开到6月份导致申报表产生负数.这种退税申请怎么写?

其他 2023-01-07 07:03 人浏览
共3位律师解答
  • 你好,需要请问税务部门
  • 专票税号错了可以重新开。发票税号开错了,如果是在当月时间范围之内发现,可以作废发票,然后开具一份正确税号的发票。发票税号开错了,如果已经跨月了导致无法作废的,就需要申请开具负数发票红冲,然后开具一份正确税号的发票。专用发票是供增值税一般纳税人生产经营增值税应税项目使用的一种特殊发票,是发货票中的一种。
  • 您好,建议您到相关部门询问
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